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老太阳集团tcy8722网站2025年单位预算情况的说明

 

老太阳集团tcy8722网站2025年度单位预算信息公开

 

  

 

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表



 

 


 

第一部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

老太阳集团tcy8722网站为公益二类事业单位,主要职责为主要职责为培养应用型人才、建设应用型学科、开展应用型创新、推广应用型成果,为经济社会发展做出更大的贡献,向着特色鲜明高水平应用型大学的建设目标不断迈进。学校秉承“崇尚实践、知行并重”的办学理念,坚守“团结、勤奋、求实、创新”的校风,传承实践育人的办学特色,全力打造新时代首善之区工程师摇篮,建设特色鲜明高水平应用大学。面向未来,学校将继续立足北京、面向全国,坚持内涵发展、特色发展、差异化发展,着力打造一流的应用型本科与研究生教育体系。

(二)机构设置情况

学校内设22个党政机关教辅单位和11个教学科研机构。党政机关教辅单位分别为:党政办公室(巡察工作办公室、院校研究所、综合档案室)、纪检监察办公室、组织部(统战部、党校办公室、机关党委办公室)、宣传部(新闻中心)、学生工作部(处)(团委、大学生服务中心)、武装部、安全保卫部(处)、离退休工作办公室、发展规划处、教务处(教学质量监控与评估办公室)、科学技术处(中关村能源工程智能装备产业技术研究院)、研究生工作部(处)(学科建设办公室)、教师工作部(人事处、教师发展中心)、计划财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤基建处、国际合作与交流处(台港澳事务办公室、国际教育学院)、对外合作联络处(校友工作办公室)、网络与信息化办公室、工会(妇联)、图书馆。教学科研机构分别为:新材料与化工学院、机械工程学院、信息工程学院、经济管理学院、人文社科学院、马克思主义学院、致远学院、安全工程学院(继续教育学院)、体育部、工程师学院、人工智能研究院。

(三)人员编制及实有情况

老太阳集团tcy8722网站部门行政编制0人,实际0人;事业编制849人,实际809人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员470人,其中:离休1人,退休469人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算94872.63万元,比2024年年初预算数83337.00万元增加11535.63万元,增长13.84%。主要原因是进一步加强非财政拨款资金管理,将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

(一)本年财政拨款收入52019.03元

1.一般公共预算拨款收入52019.03万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入19930.00万元

4.财政专户管理资金收入7600.00万元。

5.事业收入10300.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入130.00万元。

9.其他收入1900.00万元。

(三)上年结转结余22923.60万元

10.上年结转结余22923.60万元。



图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算94872.63万元,比2024年年初预算数83337.00万元增加11535.63万元,增长13.84%。主要原因是进一步加强非财政拨款资金管理,将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

(一)基本支出。基本支出预算70645.82万元,占总支出预算88.97%,比2024年64736.10万元增加5909.72万元,增长9.13%。

(二)项目支出。项目支出预算8758.38元,比2024年年初预算数4972.90万元增加3785.48万元,增长76.12%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。



图2:基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金15468.43万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

老太阳集团tcy8722网站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算45.23万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少44.79万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数21.37万元,与2024年年初预算数21.37万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数5.70万元,与2024年预算数5.70万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数18.16万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,比2024年年初预算数44.80万元减少44.80万元,主要原因:本年度无更新购置公务用车计划;公务用车运行维护费2025年预算数18.16万元,其中:公务用车燃油9.00万元,公务用车维修5.00万元,公务用车保险4.16万元,其他支出0万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年老太阳集团tcy8722网站政府采购预算总额10864.52万元,其中:政府采购货物预算6143.82万元,政府采购工程预算2291.16万元,政府采购服务预算2429.54万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,老太阳集团tcy8722网站填报绩效目标的预算项目17个,占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7104.89万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,老太阳集团tcy8722网站共有车辆6台,共计252.13万元;单位价值50万元以上的设备184台(套)、共计17809.90万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备2台(套),共计3224.83万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2025年度单位预算报表

 

附件:老太阳集团tcy8722网站2025年度单位预算报表



 

 

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